来源:富皇美运 日期:2022-12-14 18:08:12 浏览次数:407
很多新手卖家对增值税不太了解。对于大多数亚马逊卖家来说,税务问题是一个非常麻烦的内容。如果处理不好税务问题,可能会带来一些意想不到的麻烦。对于欧洲的卖家来说,根据亚马逊的新规,增值税是不可避免的内容。
增值税(VAT)是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即对商品销售价格征收的利润税,与我国增值税基本相当。它最初起源于法国,是欧盟适用的一种税收制度,在澳大利亚等一些地区也被称为商品及服务税(GST)。
卖方销售的产品进入欧洲时,需要缴纳进口税。产品销售时,销售者可以先退还进口环节增值税,再根据销售额缴纳相应的销售税。
五个欧洲国家的增值税税率一般如下:
英国:20%;
德国:19%;
法国:20%;
意大利:22%;
西班牙:21%。
英国有三种增值税:
a)20%的标准税率——适用于大多数商品和服务。
B)5%的低税率——如家用电或汽油等。
C)0%税率-适用于极少数情况。
注意:增值税编号是唯一的。您使用的境外仓储服务公司不能为您缴纳增值税,也不能使用境外仓储服务公司或其他个人的增值税号作为您的增值税账户。
来自欧盟成员国的卖家,年销售额超过8.1W。
来自非欧盟成员国的卖家和使用欧盟仓库的中国卖家必须登记增值税并按规定缴纳。(即使您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供的,并且您从未在欧盟国家开设办事处或雇佣当地员工,您仍需要缴纳增值税。)
来自中国的直邮卖家,12个月累计销售额超过7万英镑,需要按规定进行增值税登记和申报缴纳销售税。
出口货物不能享受进口增值税退税。
货物可能被扣留,无法清关。
无法提供有效的增值税发票,降低了海外客户的周转率和优惠率。
不能保证电商平台的正常销售。
①登录卖家中心。
②在[设置]下,点击[账户信息]
③在【税务信息】下,点击【增值税信息】
④从国家列表中选择相应的国家。
⑤.输入您的增值税标识,
⑥.单击[我接受并确认税务登记协议中列出的所有条件]
⑦.单击[保存]
(1)增值税税号下来后,现在是应该在后台填增值税,还是可以等一会?
这是需要填写的。英国增值税一旦注册,无论是否开放,每个季度都必须申报。
(2).自行发货是否不需要登记增值税?
自行发货也需要增值税登记,除非没有增值税。
(3)增值税税号通用吗?你只需要在一个国家注册吗?
增值税税号主要适用于五个国家,即英国、德国、法国、意大利和西班牙。当然,亚马逊也开发了一些新网站,比如墨西哥、瑞典、奥地利和荷兰。并非所有国家都需要注册增值税。如果你在哪个国家销售产品,那么你需要在相应的国家注册增值税,每个国家的增值税不能通用。
(4).增值税税号不下来,能不能不运到亚马逊仓库?
最好等税号下来后再发货,或者可以先发货再下来。比如你的预计税号4月1日下来,预计物流时限60天,那么你可以安排1月底发货,税号下来,货物到达FBA仓库。
(5).可以用别人的增值税税号上传亚马逊,也可以用一个增值税税号绑定多个亚马逊账户?
每个增值税税号都是唯一的,卖方应申请自己真实有效的增值税税号。如果一个增值税税号绑定多个账户,会造成账户关联,亚马逊会认为这些账户属于同一运营商或同一企业,会给多个账户带来连带风险。你不能这么做。
(6)以个人名义注册的增值税税号能否填写在以公司名义注册的亚马逊账户后台?
如果卖家以个人名义注册增值税税号,则不允许填写以公司名义注册的亚马逊账号。另外,如果你的增值税账户是租来的,税号的主体与亚马逊后台注册的信息不一致。一旦发现这种情况,增值税税号将被删除。
(7).不缴纳增值税会有什么后果?
如果故意拖延、错报或谎报,当地税务或海关部门可能会扣押货物,向电商平台举报,从而导致账户受限、罚款等。
(8).我还没有平台账号。我打算先申请德国增值税,然后注册平台账户。可以吗?
申请增值税时需要注明用途,所以没有账号就不能。要申请德国税号,卖家必须有易贝或亚马逊账户。如果两个账户都有,申请时应注明税号的用途。
(9).申请增值税税号不申报会怎么样?
首先会对下一次进入造成风险,其次会看税务局的反应速度,会严重查封企业库存,追究法律责任。